Actualización al Régimen Especial de Devolución de Crédito Fiscal a los Exportadores desde Agencia Virtual
Requisitos
1 | Contar con código de exportador obtenido en Ventanilla Única para las Exportaciones -VUPE-. | |
2 | Contar con Agencia Virtual. Si no cuentas con la Agencia Virtual, haz clic acá para solicitarla | |
3 | Formato de divisas en archivo Excel con extensión .xls o libro Excel 97-2003, descargue aquí el formato de divisas y coloque la información que corresponda. | |
4 | Libro mayor donde se consignen las ventas de exportación del semestre a reportar; certificado (firmado y sellado por el contador registrado) en formato PDF no mayor a 5 MB (Megabyte). |
1 | Contar con código de exportador obtenido en Ventanilla Única para las Exportaciones -VUPE-. | |
2 | Contar con Agencia Virtual. Si no cuentas con la Agencia Virtual, haz clic acá para solicitarla | |
3 | Formato de divisas en archivo Excel con extensión .xls o libro Excel 97-2003, descargue aquí el formato de divisas y coloque la información que corresponda. | |
4 | Libro mayor donde se consignen las ventas de exportación del semestre a reportar; certificado (firmado y sellado por el contador registrado) en formato PDF no mayor a 5 MB (Megabyte). |
Lista de Pasos
1. Ingresa a Portal SAT. https://portal.sat.gob.gt/portal/
2. Dirígete a Agencia Virtual.
- Ingresa Usuario: Número de Identificación Tributaria (sin guiones).
- Ingresa: contraseña
- Selecciona botón Aceptar.
3. Dentro de Agencia Virtual Selecciona: “Sistema Agencia Virtual”.
4. Seguidamente del ingreso:
- Selecciona “Menú”
- Busca: sección “Servicios”
- Selecciona “Datos del Contribuyente”
- Selecciona: la opción “Inscripción y Actualización de Exportadores”.
5. Se visualiza el formulario SAT-0471 “Inscripción y Actualización de Exportadores”.
- Se muestra el NIT, Nombre o Razón Social, dirección fiscal.
- Completa la información de las casillas en blanco.
- Selecciona: la opción “Actualización al Régimen Especial”.
- El sistema despliega la siguiente información:
- Declaraciones de Impuesto al Valor Agregado – IVA- y Declaraciones Aduaneras y FAUCAS, del semestre a reportar.
- En la sección de divisas debes de cargar archivo de divisas.
- En la sección Certificado Libro Mayor debes subir archivo en PDF.
- Verifica la información ingresada y modifica si hay datos incorrectos.
- Selecciona: botón “validar”.
6. Verifica nuevamente la información, si hay datos incorrectos después de validar la información; selecciona botón “Regresar” para modificar.
- Después de realizar la modificación; selecciona botón “Validar” y después botón “Si presentar”
7. Después de seleccionar botón “Si presentar” se transmitirá el formulario.
¿Que obtengo?
- Correo electrónico donde indica que la solicitud ha sido realizada de forma exitosa.
- Adjunto al correo electrónico y en formato PDF el formulario presentado y dentro de este en la sección de Gestión visualiza el período activo.
Casos especiales
- Revisión a posterior de la información por parte de la Administración Tributaria.
- La Actualización al Régimen Especial se realiza en enero y julio de cada año, si no realizas la actualización en los meses establecidos serás excluido temporalmente del Régimen Especial.
Oficinas o Agencias para
realizar el trámite
- Gestión a Través de Agencia Virtual