Actualización al Régimen Especial de Devolución de Crédito Fiscal a los Exportadores desde Agencia Virtual

Requisitos
1 Contar con código de exportador obtenido en Ventanilla Única para las Exportaciones -VUPE-.
2 Contar con Agencia Virtual. Si no cuentas con la Agencia Virtual, haz clic acá para solicitarla
3 Formato de divisas en archivo Excel con extensión .xls o libro Excel 97-2003, descargue aquí el formato de divisas y coloque la información que corresponda.
4 Libro mayor donde se consignen las ventas de exportación del semestre a reportar; certificado (firmado y sellado por el contador registrado) en formato PDF no mayor a 5 MB (Megabyte).
1 Contar con código de exportador obtenido en Ventanilla Única para las Exportaciones -VUPE-.
2 Contar con Agencia Virtual. Si no cuentas con la Agencia Virtual, haz clic acá para solicitarla
3 Formato de divisas en archivo Excel con extensión .xls o libro Excel 97-2003, descargue aquí el formato de divisas y coloque la información que corresponda.
4 Libro mayor donde se consignen las ventas de exportación del semestre a reportar; certificado (firmado y sellado por el contador registrado) en formato PDF no mayor a 5 MB (Megabyte).
Lista de Pasos

1Ingresa a Portal SAT. https://portal.sat.gob.gt/portal/

2. Dirígete a Agencia Virtual.

  • Ingresa Usuario: Número de Identificación Tributaria (sin guiones).
  • Ingresa: contraseña
  • Selecciona botón Aceptar.

3. Dentro de Agencia Virtual Selecciona: “Sistema Agencia Virtual”.

4. Seguidamente del ingreso:

  • Selecciona “Menú”
  • Busca: sección “Servicios”
  • Selecciona “Datos del Contribuyente”
  • Selecciona: la opción “Inscripción y Actualización de Exportadores”.

5. Se visualiza el formulario SAT-0471 “Inscripción y Actualización de Exportadores”.

  • Se muestra el NIT, Nombre o Razón Social, dirección fiscal.
  • Completa la información de las casillas en blanco.
  • Selecciona: la opción “Actualización al Régimen Especial”.
  • El sistema despliega la siguiente información:
  • Declaraciones de Impuesto al Valor Agregado – IVA- y Declaraciones Aduaneras y FAUCAS, del semestre a reportar.
  • En la sección de divisas debes de cargar archivo de divisas.
  • En la sección Certificado Libro Mayor debes subir archivo en PDF.
  • Verifica la información ingresada y modifica si hay datos incorrectos.
  • Selecciona: botón “validar”.

6. Verifica nuevamente la información, si hay datos incorrectos después de validar la información; selecciona botón “Regresar” para modificar.

  • Después de realizar la modificación; selecciona botón “Validar” y después botón “Si presentar”

7. Después de seleccionar botón “Si presentar” se transmitirá el formulario.

¿Que obtengo?
  • Correo electrónico donde indica que la solicitud ha sido realizada de forma exitosa.
  • Adjunto al correo electrónico y en formato PDF el formulario presentado y dentro de este en la sección de Gestión visualiza el período activo.
Casos especiales
  • Revisión a posterior de la información por parte de la Administración Tributaria.
  • La Actualización al Régimen Especial se realiza en enero y julio de cada año, si no realizas la actualización en los meses establecidos serás excluido temporalmente del Régimen Especial.

Oficinas o Agencias para
realizar el trámite

  • Gestión a Través de Agencia Virtual